今天是:2025年12月05日
遂宁市审计局
市审计局“四举措”推动内部审计工作高质高效

为充分发挥内部审计监督作用,促进各级各部门内部管理能力,市审计局积极落实审计署、审计厅对内部审计工作的有关要求,扎实推进内部审计重点工作。

一是“制度为纲”,强化内审机构监督指导。切实抓好《审计署关于内部审计工作的规定》《四川省内部审计条例》的学习、宣传和贯彻,以现场指导市直园区、部门开展内部审计工作为抓手,进一步建立健全内部审计制度,提升部门内部治理能力。

二是“技能为先”,发挥内审机构职能职责。聚焦拼经济搞建设,着眼做好新时期内部审计工作,开展内部审计业务培训,明确内部审计职能职责,通过培训审计程序流程、财务收支审计等业务,促进部门加强内部控制与风险管理,发挥内部审计服务经济社会高质量发展的职能作用。

三是“实干为要”,提升内审人员业务水平。指导市直园区开展经济责任审计,重点对园区经责审计流程的规范、定性的准确、报告的质量进行现场督促指导,提高园区内审部门经济责任审计业务质量;以专项审计为重点,做好对遂宁市供销社主要领导任期经济责任审计,在实践中提升内审人员业务能力和操作技能。

四是“质量为基”,增强内部审计监督效力。开展社会审计报告质量核查,对市直部门、国有企业等委托中介机构出具的审计报告进行质量核查,促进社会审计机构规范执业行为,提高审计报告质量,增强审计监督效力。(陈思宇)

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