2024年4月8日至2024年6月12日,遂宁市审计局对遂宁市市场监督管理局2023年度部门预算执行情况进行了审计,并依法出具了审计报告,对审计查出的问题,市市场监管局高度重视,积极整改,按照有关规定,现将整改结果公告如下。
一、整改情况
(一)关于“年初预算编制不科学,项目支出预算中期调整数占全年预算数比例过高”的问题。
整改类型:立行立改
整改情况:已完成整改。为更好推进财政资金统筹使用,我局认真学习了预决算相关规定,打破基数概念和支出固化格局,强化部门预决算管理,进一步促进部门预决算编制科学、规范。
(二)关于“未编制年度会议计划,会议费编制不规范”的问题。
整改类型:立行立改
整改情况:已完成整改。我局认真学习了《遂宁市市直机关会议费管理实施细则》相关规定,明确召开会议应按照“厉行节
约、反对浪费、务实高效”的原则,充分利用本单位资源节俭办会,制定了本单位会议计划,严格控制开支范围,会期只有半天的,不安排就餐。
(三)关于“培训费支出管理不规范、租车费支出不规范”的问题。
整改类型:立行立改
整改情况:已完成整改。我局认真学习了《遂宁市市直机关培训费管理办法》《遂宁市机关事务管理局 遂宁市财政局 遂宁市交通运输局关于做好市级公务用车社会租赁工作的通知》等有关规定,坚持“厉行节约、反对浪费”的原则举办培训,制定本单位年度干部教育培训计划,增强培训项目的针对性和实效性;完善单位公务用车社会租赁程序,租赁社会车辆实行“一事一批”,报销审核严格把关,确保费用报销要素齐全。
(四)关于“部分资产信息更新不及时、部分资产台账等级信息不规范、资产账实不符、固定资产折旧不规范”的问题。
整改类型:分阶段整改。
整改情况:已完成整改。一是成立资产清理工作专班,由分管办公室领导牵头,办公室、财务科、人事科、科技信息化科相关人员组成专班,同时聘请资产清理公司协助专班开展好资产清理工作;二是完善内部资产管理规定,对达到报废年限的资产,按程序向机关事务管理局申请进行报废,涉及人员变动的,按要求履行资产相关交接手续,并及时更新资产卡片信息;三是举一反三全面梳理,对资产卡片台账中入账日期与取得日期不一致的情况进行全覆盖自查,以资产取得日期为准补提固定资产折旧,确保固定资产折旧合理规范;四是全面开展资产盘点,对照完善固定资产卡片信息,包括且不限于资产分类、使用部门、存放地点、价值、对应凭证号等基本信息,最终使固定资产系统与实物保持一致,并完成条码张贴;对达到报废条件资产做好台账管理,并在后期进行滚动更新,严格按照资产处置相关程序开展资产报废工作,确保国有资产处置规范。
(五)关于“个别专项资金分配不及时”的问题。
整改类型:立行立改。
整改情况:已完成整改。我局认真学习了《遂宁市市本级财政性资金管理决策程序规定》等文件,进一步完善内部资金分配程序,提高内部流转效率,同时加强与财政部门沟通协调,共同做好资金分配的前期准备工作,强化进度跟踪,将预算下达作为专项资金绩效管理的重要基础工作夯实,切实提高专项资金分配和下达的时效性。
(六)关于“合同管理不规范”的问题。
整改类型:立行立改。
整改情况:已整改完成。一是强化规范意识,对合同的承办、管理、履行过程中的风险管控做到常提醒,严格执行合同审查审批流程,按照单位内控制度要求规范合同的承办和管理。二是强化合同流程规范,合同承办科室主动及时将合同报送法规科审查,对法规科审查出的问题认真研究修改,经办科室和法规科确认一致报请分管领导审批后方能签订。三是强化财务审核,严格执行合同约定,对不符合合同约定的资金需求一律不予报销,涉及政府采购的,加强与财政采监部门沟通,完善相关手续。
二、审计建议采纳情况
针对审计报告提出的建议,我局加强预决算和资产管理方面的学习,进一步完善内控制度,严格预决算编制和预算执行,规范资金分配使用,切实发挥资金效益,强化资产管理,确保资产账实相符完整准确,进一步提高我单位内部管理水平。