为进一步加强全市住房公积金业务管理内部控制,保证各项政策执行到位、落实到位、监管到位,不断提升服务质效,遂宁市住房公积金管理中心根据《遂宁市住房公积金管理中心2024年度内部稽核审计工作计划》部署,由政策法规科牵头抽调业务骨干组成稽核工作组,采用交叉稽核方式,每季度重点对住房公积金业务工作运行和政策落实情况开展专项稽核检查。
稽核工作组采用系统核查、调阅档案、实地查看等方式,主要对业务办理流程是否合规、政策执行是否到位、信息数据是否齐全、档案管理是否完整等工作进行了全面稽核检查。针对稽核检查出的各类问题,通过印发工作通报,疑难问题专题研究等多种举措,制定整改责任清单,建立整改工作台账,限期整改到位,有力保障业务安全平稳高效运行。
下一步,遂宁市住房公积金管理中心将持续加大内部稽核审计工作,有效运用好“电子化稽查工具”,进一步优化流程和操作规范,加大风险防控管理力度,防止小风险引发大漏洞,切实筑牢资金、数据、人员风险“防火墙”,实现以检查促规范,以规范促提升,不断提升全市住房公积金管理水平。